政务公开
民政局2015年部门预算及“三公”经费预算
2015-04-08
一、单位概况 1、单位性质:市民政局为行政单位 2、内设科室:优抚科、救灾科、安置科、基政科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、区划地名科、老龄办、扶贫办、财务科、办公室、监察科、民间局、城乡社区建设工作办公室。 3、二级单位:市社会救助局、市婚姻管理处、市社会福利院、市光荣院、市殡葬管理所、市救助站、市福彩管理站、市军休所。 4、主要职能:贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策,拟订全市民政工作规章和民政事业发展规划,并组织实施。分别负担优抚安置、双拥、军休服务、最低生活保障、救灾救济、基层政权建设、社区建设、行政区划、地名管理、社团登记、婚姻登记、收养登记、社会福利彩票发行。 二、编报说明 1、基本情况 天门市民政局是天门市人民政府序列局,核定机关行政编制32名,工勤编制4名。2014年实际在职人员39人,其中公务员36人,全额在职人员3人。小车1辆。 2、2014年民政部门预算编制原则 按照收支平衡,坚持先吃饭,后建设,先重点,后一般的原则进行编制,列足列实各类民政对象经费,民政业务经费稳中有升,有力保障各项民政业务的正常开展。 预算收支安排情况 2014年全年收入预算为39705209元。其中财政拨款38205209元;非税收入1500000元。 2014年全年预算支出为39705209元。
(1)、工资福利支出1251173元;
(2)、对个人和家庭补助支出929520元;
(3)、商品和服务支出172313元;
(4)、民政优抚对象支出30000000元;
(5)、政府采购经费支出250000元;
(6)、民政工作经费支出2750000元;
(7)、老龄事业经费支出1600000元;
(8)、财政专项支出经费1252203元;
(9)、非税收入支出1500000元
“三公”经费本年预算32777元,相比上年预算减少57706元,下降了63。8%
2015年部门预算输出表(政务公开)民政局1
(1)、工资福利支出1251173元;
(2)、对个人和家庭补助支出929520元;
(3)、商品和服务支出172313元;
(4)、民政优抚对象支出30000000元;
(5)、政府采购经费支出250000元;
(6)、民政工作经费支出2750000元;
(7)、老龄事业经费支出1600000元;
(8)、财政专项支出经费1252203元;
(9)、非税收入支出1500000元
“三公”经费本年预算32777元,相比上年预算减少57706元,下降了63。8%
2015年部门预算输出表(政务公开)民政局1
年度 | 收 入 | 支 出 | ||||
2015 | 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 26595874.5 | 工资福利性支出 | 2716301 | 一般公共服务 | 0 | |
经费拨款(补助) | 26595874.5 | 对个人和家庭补助支出 | 4252853.5 | 外交 | 0 | |
纳入金库管理的非税收入 | 0 | 商品和服务支出 | 17626720 | 国防 | 0 | |
纳入金库管理的行政事业性收费 | 0 | 基本建设支出 | 0 | 公共安全 | 0 | |
纳入金库管理的国有资产有偿使用收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 教育 | 0 | |
纳入金库管理的其他非税收入 | 0 | 其他支出 | 10600000 | 科学技术 | 0 | |
二、政府性基金收入 | 8600000 | 事业单位经营支出 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 | |
三、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 对附属单位补助支出 | 0 | 社会保障和就业 | 26595874.5 | |
四、事业单位经营收入 | 0 | 上缴上级支出 | 0 | 社会保险基金支出 | 0 | |
五、其他收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 | |||
六、上级补助收入 | 0 | 节能环保 | 0 | |||
七、附属单位上缴收入 | 0 | 城乡社区事务 | 0 | |||
农林水事务 | 0 | |||||
交通运输 | 0 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||||
商业服务业等事务 | 0 | |||||
金融监管等事务支出 | 0 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | 0 | |||||
国土资源气象等事务 | 0 | |||||
住房保障支出 | 0 | |||||
粮油物资管理事务 | 0 | |||||
储备事务支出 | 0 | |||||
预备费 | 0 | |||||
国债还本付息支出 | 0 | |||||
其他支出 | 8600000 | |||||
转移性支出 | 0 | |||||
本年收入合计 | 35195874.5 | 本年支出合计 | 35195874.5 | 本年支出合计 | 35195874.5 | |
结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | |||
八、上年结余(转) | 0 | |||||
上年财政拨款结余(转) | 0 | |||||
其他结余(转) | 0 | |||||
收 入 总 计 | 35195874.5 | 支 出 总 计 | 35195874.5 | 35195874.5 |
政务公开
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