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政务公开

    民政局2015年部门预算及“三公”经费预算

    2015-04-08
      一、单位概况  1、单位性质:市民政局为行政单位  2、内设科室:优抚科、救灾科、安置科、基政科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、区划地名科、老龄办、扶贫办、财务科、办公室、监察科、民间局、城乡社区建设工作办公室。  3、二级单位:市社会救助局、市婚姻管理处、市社会福利院、市光荣院、市殡葬管理所、市救助站、市福彩管理站、市军休所。  4、主要职能:贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策,拟订全市民政工作规章和民政事业发展规划,并组织实施。分别负担优抚安置、双拥、军休服务、最低生活保障、救灾救济、基层政权建设、社区建设、行政区划、地名管理、社团登记、婚姻登记、收养登记、社会福利彩票发行。  二、编报说明  1、基本情况  天门市民政局是天门市人民政府序列局,核定机关行政编制32名,工勤编制4名。2014年实际在职人员39人,其中公务员36人,全额在职人员3人。小车1辆。  2、2014年民政部门预算编制原则  按照收支平衡,坚持先吃饭,后建设,先重点,后一般的原则进行编制,列足列实各类民政对象经费,民政业务经费稳中有升,有力保障各项民政业务的正常开展。  预算收支安排情况  2014年全年收入预算为39705209元。其中财政拨款38205209元;非税收入1500000元。  2014年全年预算支出为39705209元。  
    (1)、工资福利支出1251173元;  
    (2)、对个人和家庭补助支出929520元;  
    (3)、商品和服务支出172313元;  
    (4)、民政优抚对象支出30000000元;  
    (5)、政府采购经费支出250000元;  
    (6)、民政工作经费支出2750000元;  
    (7)、老龄事业经费支出1600000元;  
    (8)、财政专项支出经费1252203元;  
    (9)、非税收入支出1500000元
      “三公”经费本年预算32777元,相比上年预算减少57706元,下降了63。8%
    2015年部门预算输出表(政务公开)民政局1
    年度                     
    2015 项目  预算数  项目(按经济分类) 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
    一、财政拨款(补助) 26595874.5 工资福利性支出 2716301 一般公共服务 0
        经费拨款(补助) 26595874.5 对个人和家庭补助支出 4252853.5 外交 0
        纳入金库管理的非税收入 0 商品和服务支出 17626720 国防 0
          纳入金库管理的行政事业性收费 0 基本建设支出 0 公共安全     0
          纳入金库管理的国有资产有偿使用收入 0 其他资本性支出 0 教育   0
          纳入金库管理的其他非税收入 0 其他支出 10600000 科学技术 0
    二、政府性基金收入 8600000 事业单位经营支出 0 文化体育与传媒 0
    三、纳入专户管理的非税收入 0 对附属单位补助支出 0 社会保障和就业   26595874.5
    四、事业单位经营收入 0 上缴上级支出 0 社会保险基金支出 0
    五、其他收入 0 医疗卫生 0
    六、上级补助收入 0 节能环保 0
    七、附属单位上缴收入 0 城乡社区事务 0
    农林水事务 0
    交通运输 0
    资源勘探电力信息等事务 0
    商业服务业等事务 0
    金融监管等事务支出 0
    地震灾后恢复重建支出 0
    国土资源气象等事务 0
    住房保障支出 0
    粮油物资管理事务 0
    储备事务支出 0
    预备费 0
    国债还本付息支出 0
    其他支出 8600000
    转移性支出 0
    本年收入合计  35195874.5 本年支出合计  35195874.5 本年支出合计 35195874.5
    结转下年  0 结转下年 0
    八、上年结余(转) 0
           上年财政拨款结余(转) 0
           其他结余(转) 0
                       35195874.5                           35195874.5 35195874.5